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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 3.398.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.770

Retención DNCP
₲ 12.110
Retención IVA
₲ 92.682
Retención Renta
₲ 61.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138236
Monto Contrato
₲ 33.000.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.250.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3