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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028992
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.073

Retención DNCP
₲ 34.745
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 177.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151800
Monto Contrato
₲ 80.951.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.983.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.983.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2