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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.065

Retención DNCP
₲ 14.026
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 71.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136798
Monto Contrato
₲ 20.464.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.461.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.461.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL GAM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4