Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001440
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.320.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            133062
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.206.277
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.268
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 63.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 42.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
        
                                    RUC
                            
            3007180-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            64
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-17-144475
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 104.675.985
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 99.343.247
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 99.343.247
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        