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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.458

Retención DNCP
₲ 542
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142622
Monto Contrato
₲ 8.913.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3