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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186349
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150668
Monto Contrato
₲ 87.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.454.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.454.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336625
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de comunicacion y señalamientos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2