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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000044
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183856
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.879.154

Retención DNCP
₲ 89.483
Retención IVA
₲ 684.818
Retención Renta
₲ 456.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147172
Monto Contrato
₲ 66.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.854.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.854.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audiovisuales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4