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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739

Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
66/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140401
Monto Contrato
₲ 117.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.155.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.155.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5