Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008697
Monto de la Factura
₲ 146.080
Nro. Solicitud de Transferencia
81328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.549
Retención DNCP
₲ 531
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138608
Monto Contrato
₲ 4.478.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.290.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.290.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
