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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0025295
Monto de la Factura
₲ 92.370
Nro. Solicitud de Transferencia
78868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.034

Retención DNCP
₲ 336
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137873
Monto Contrato
₲ 14.425.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.910.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.910.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3