Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.755
Retención DNCP
₲ 745
Retención IVA
₲ 5.700
Retención Renta
₲ 3.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137961
Monto Contrato
₲ 1.476.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
