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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015295
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142123
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756

Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137361
Monto Contrato
₲ 60.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.400.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.400.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3