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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0025233
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183977
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.756

Retención DNCP
₲ 7.244
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146516
Monto Contrato
₲ 11.143.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.665.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1