Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.827
Retención DNCP
₲ 8.082
Retención IVA
₲ 61.855
Retención Renta
₲ 41.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA CACERES AGUILERA
RUC
1373075-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147589
Monto Contrato
₲ 31.395.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.961.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.961.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4