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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 541.450
Nro. Solicitud de Transferencia
162199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.481

Retención DNCP
₲ 1.969
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MARIA CACERES AGUILERA
RUC
1373075-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147589
Monto Contrato
₲ 31.395.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.961.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.961.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4