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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 3.663.550
Nro. Solicitud de Transferencia
162199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.483.969

Retención DNCP
₲ 13.056
Retención IVA
₲ 99.915
Retención Renta
₲ 66.610
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS MARIA CACERES AGUILERA
RUC
1373075-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147589
Monto Contrato
₲ 31.395.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.961.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.961.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4