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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002708
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.182

Retención DNCP
₲ 160.363
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
123/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144779
Monto Contrato
₲ 144.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.386.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.386.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3