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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.457

Retención DNCP
₲ 12.543
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CD N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-127512
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.732.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.243.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316000
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve