Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 37.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.660.918
Retención DNCP
₲ 133.666
Retención IVA
₲ 1.033.500
Retención Renta
₲ 1.033.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224097
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.240.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.240.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411976
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MUEBLES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social