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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010888
Monto de la Factura
₲ 32.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.151.096

Retención DNCP
₲ 113.014
Retención IVA
₲ 873.818
Retención Renta
₲ 873.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224258
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.989.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.989.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411977
Nombre de la Licitación
CD N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social