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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.401.642
Nro. Solicitud de Transferencia
46611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.173

Retención DNCP
₲ 8.471
Retención IVA
₲ 65.499
Retención Renta
₲ 65.499
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silvia Micaela Torres Cardozo
RUC
5130663-8
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-184529
Monto Contrato
₲ 3.697.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio