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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 22.716.750
Nro. Solicitud de Transferencia
196902
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.526

Retención DNCP
₲ 80.128
Retención IVA
₲ 619.548
Retención Renta
₲ 619.548
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185806
Monto Contrato
₲ 22.716.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL EV PARA LA PAGINA WEB DE LA AC RAIZ PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio