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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.850

Retención DNCP
₲ 2.723
Retención IVA
₲ 20.427
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-179605
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.772.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.772.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362616
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio