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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99182
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800

Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-173254
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.167.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364547
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio