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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034590
Monto de la Factura
₲ 20.724.400
Nro. Solicitud de Transferencia
197883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.520.877

Retención DNCP
₲ 73.101
Retención IVA
₲ 565.211
Retención Renta
₲ 565.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185558
Monto Contrato
₲ 21.680.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.447.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.447.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio