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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 5.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.047.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89307
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.061.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.061.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272511
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales