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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88228
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.901.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.901.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273703
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto