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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009099
Monto de la Factura
₲ 1.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182591
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.631

Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
₲ 39.955
Retención Renta
₲ 39.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-194387
Monto Contrato
₲ 39.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.424.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.424.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado