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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000055
Monto de la Factura
₲ 10.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143346
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.779.512

Retención DNCP
₲ 37.902
Retención IVA
₲ 146.529
Retención Renta
₲ 293.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-191462
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.659.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.659.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377476
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado