Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 6.964.510
Nro. Solicitud de Transferencia
62744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.553.920
Retención DNCP
₲ 24.566
Retención IVA
₲ 189.941
Retención Renta
₲ 189.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193915
Monto Contrato
₲ 127.895.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.815.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado