Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 3.996.444
Nro. Solicitud de Transferencia
129817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.760.835
Retención DNCP
₲ 14.097
Retención IVA
₲ 108.994
Retención Renta
₲ 108.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193915
Monto Contrato
₲ 127.895.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.815.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado