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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 2.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.406

Retención DNCP
₲ 8.549
Retención IVA
₲ 65.427
Retención Renta
₲ 43.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-23031-16-128407
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear