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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207017
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.749

Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12002-22-222866
Monto Contrato
₲ 107.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.937.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.937.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos, Telefomia IP y Otros
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica