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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024247
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-32154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.611.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.611.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212843
Nombre de la Licitación
Adquisicion de arreglos florales
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio