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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 52.292.730
Nro. Solicitud de Transferencia
48612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.292.730

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
2/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12011-11-24431
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.715.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.715.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220027
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de materiales promocionales RX 22 y RX 23
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas