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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010548
Monto de la Factura
₲ 22.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211579
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.419.223

Retención DNCP
₲ 80.228
Retención IVA
₲ 626.782
Retención Renta
₲ 835.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Nº 04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23032-23-235518
Monto Contrato
₲ 22.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.419.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.419.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435687
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS Y ADOBE CREATIVE CLOUD
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia