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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006016
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.213.545

Retención DNCP
₲ 38.273
Retención IVA
₲ 292.909
Retención Renta
₲ 195.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A.
RUC
80077990-8
Número de Contrato
09;17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-123897
Monto Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.813.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.588.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307244
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Revistas Informativas para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado