Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001377
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            173332
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.282.357
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.553
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 65.454
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 43.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
        
                                    RUC
                            
            4358797-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            16;27;29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28005-16-131457
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.648.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.530.357
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.880.963
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            317250
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Muebles y Enseres
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        