Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001033
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.046.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            173316
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.945.709
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 55.800
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 37.200
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            787858-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28005-16-132142
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.046.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.945.709
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.945.709
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319863
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ÚTILES E  INSUMOS DE OFICINA PARA EL RECTORADO
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        