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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002887
Monto de la Factura
₲ 5.268.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51414
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.455.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.455.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera