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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 4.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52053
Monto Contrato
₲ 4.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.107.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.107.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción