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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002236
Monto de la Factura
₲ 4.055.520
Nro. Solicitud de Transferencia
123697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.055.520

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54697
Monto Contrato
₲ 49.978.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.549.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.085.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229126
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia