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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006421
Monto de la Factura
₲ 4.193.920
Nro. Solicitud de Transferencia
64766
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.920

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-53499
Monto Contrato
₲ 74.919.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.021.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.021.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - GASOIL Y LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción