Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002085
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.499.585
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51309
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.499.585
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ADOLFO LEIVA
        
                                    RUC
                            
            1861152-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-12-50252
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.499.585
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.857.497
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.857.497
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            232438
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
        