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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002171
Monto de la Factura
₲ 8.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.238.853

Retención DNCP
₲ 30.881
Retención IVA
₲ 238.773
Retención Renta
₲ 238.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-208723
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.277.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.277.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica