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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007347
Monto de la Factura
₲ 9.999.887
Nro. Solicitud de Transferencia
127015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.349

Retención DNCP
₲ 35.272
Retención IVA
₲ 272.724
Retención Renta
₲ 272.724
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-199758
Monto Contrato
₲ 69.879.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.760.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.760.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica