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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
JUNIO
Monto de la Factura
₲ 11.116.450
Nro. Solicitud de Transferencia
42304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.450

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-1194
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.400.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186849
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve