Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.024.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89968
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.679.696
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.031
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 191.564
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.709
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12004-15-108850
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.865.534
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.865.534
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292346
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        