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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004849
Monto de la Factura
₲ 3.701.150
Nro. Solicitud de Transferencia
162518
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.519.726

Retención DNCP
₲ 13.190
Retención IVA
₲ 100.940
Retención Renta
₲ 67.294
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERCELL IMPORTACIONES SA
RUC
80058595-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109161
Monto Contrato
₲ 47.010.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.958.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.958.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores