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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-76998
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados